ブックタイトル広報なかがわ No.151

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概要

広報なかがわ No.151

投資的経費は9.5%に歳出については、町の厳しい財政状況を踏まえ、事業の平準化に努めるとともに、前例や既成概念にとらわれず、必要性、緊急性、費用対効果を検証し、町民の安心・安全な生活基盤を構築するための予算といたしました。目的別の主な事業について、民生費では、認定こども園維持管理運営費、障害者福祉サービス事業費や児童手当支給事業費のほか、後期高齢者医療費や介護保険特別会計繰出金などです。総務費では、デマンド交通、馬頭烏山線運行経費や、ケーブルテレビ事業特別会計繰出金のほか、まちづくり等に要する経費です。公債費は、合併特例債や過疎対策事業債のほか、臨時財政対策債等の町債の元金及び利子の支払に要する経費です。土木費は、道路新設改良費、町道維持補修費のほか、町営住宅等管理費や公共下水道事業繰出金などです。このほか、教育費、衛生費、農林水産業費、消防費、商工費などとなっています。歳出の性質別内訳は、建設事業費などの投資的経費と人件費や物件費などの消費的経費、公債費などのその他の経費の3つに分けることができます。投資的経費は、7億8,536万円で、構成比は9.5%、消費的経費は、51億7,093万円で、構成比は62.7%となりました。また、その他の経費は、23億371万円で、構成比は27.8%となっています。歳出82億6,000万円目的別民生費22億2,416万26.9%総務費13億147万15.8%公債費9億361万10.9%土木費8億3,070万10.1%教育費8億999万9.8%衛生費7億2,205万8.7%農林水産業費5億98万6.1%消防費4億4,815万5.4%商工費4億1,768万5.1%その他1億121万1.2%性質別人件費16億1,707万19.6%物件費14億2,063万17.2%補助費等13億4,275万16.3%扶助費7億1,489万8.7%維持補修費7,559万0.9%消費的経費51億7,093万円62.7%普通建設事業費7億8,535万9.5%災害復旧事業費1万0.0%投資的経費7億8,536万円9.5%繰出金12億2,269万14.8%公債費9億361万10.9%貸付金1億4,247万1.7%積立金844万0.1%その他2,650万0.3%その他23億371万円27.8%町民1人当たりの目的別の予算額は(平成30年3月1日現在人口16,753人)議会費総務費民生費衛生費農林水産業費商工費(単位:円)5,74277,686132,76243,10029,90424,931土木費消防費教育費災害復旧費公債費予備費合計49,585 26,751 48,349153,937 299 493,0473広報なかがわ平成30年4月10日